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我院召开审计整改工作会议
            发布时间:2014/7/31 16:12:49   信息来源:院财务处

7月29日,我院召开审计整改工作会议。参加会议的有:全体院领导、研究所所长及有关所领导;研究所科研、财务、国有资产管理部门负责人;研究所科研经费及科研产品管理责任主体负责人;院所参控股公司董事长、总经理、财务负责人;院机关处级干部及相关人员,共250余人。会议规模之大,是近十年来唯一的一次,体现了院党委对这次会议的高度重视。会上,印发了《关于按照<审计报告>要求进行自查自纠、认真整改的通知》,对整改工作进行了全面安排和部署。
        在这次会议上,主管财务的副院长郑彦平同志通报了审计情况,传达了院党委整改意见。
        主管国有资产的副院长张建军同志就国有资产管理存在的问题和整改讲了意见。
        院纪委书记吴建国同志就执行《审计报告》和《审计决定书》作了部署,就全院开展自查自纠提出了具体要求,并宣讲了有关法规和纪律,强调了执行纪律的严肃性。
        党委书记胡木强同志,就全面整改讲了重要意见:1、认识要到位。要正确认识审计,审计是经济体检,有病早治避免成大患;要纠正认识上的误区,科研经费是公共财政资金,是纳税人的钱,只有花好用好的责任,没有挥霍浪费的权力;承担项目(课题)就是承担责任,要对科研经费有效使用负责,对国有资产安全完整负责;要自觉坚持依法理财,照章办事,在保证完成科研任务的同时,管好经费,管好自己。2、整改要到位。要求被审计单位要严格执行《审计报告》和《审计决定书》,就八个责令逐条提出落实意见;未被审计单位,要举一反三,自查自纠,主动整改,要按照“十个有没有”进行对照检查。3、监督要到位。一是关口前移,重在预防。要形成纪检、监察、财务、国资、科研、人事多部门联动的监管机制。二是明确责任,重在问责。要加强层级管理,明确主体责任,强化责任追究。三是健全制度,重在落实。要进一步完善制度,狠抓制度落实。院纪检监察和财务部门要对整改情况和制度落实情况开展专项检查。
        院长王慧军同志主持会议并做总结讲话。他强调:1、要高度重视审计出的问题,认真分析原因,有的放矢彻底整改。未被审计单位不要心存侥幸,要利用这次审计的契机,认真自查自纠。2、要认真研究政策,转变过时的惯性思维,适应新形势开展工作,保证科研事业沿着正确的轨道和方向发展,同时要坚守底线,不撞红线,干净、干事、干成事。3、以审计为契机,全面规范管理。一要规范预算管理,保证预算编制合理性、完整性,强化预算执行刚性;二要规范国有资产管理,理顺管理关系,提高投资效益,严格执行收支两条线;三要规范科研经费管理,严格执行审核审批制度,确保经费合理有效使用;四要规范科研产品(副产品)管理,落实责任制和台账制,保证收入全部入账,杜绝体外循环;五要规范会计工作管理,发挥好会计的监督把关职能,保证会计核算的合规性、真实性、完整性。强调规范管理,不是束缚手脚。要从事业发展出发,要把发展作为硬道理,敢作为、敢担当,但要懂规矩、守规矩,把权利关进制度笼子。4、重在落实。落实责任人,落实整改时间截点,落实整改目标,在整改问题上不打任何折扣。







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